审计署公布13家企业审计结果
稿件来源:新华社
审计署5月10日在其官方网站公布了中国华能集团公司等10户中央企业2011年度财务收支审计结果和中国进出口银行等3家银行2011年度资产负债损益审计结果。 审计资产量超过50% 去年,审计署统一组织了对中国华能集团公司、中国国电集团公司、中国五矿集团公司、中国移动通信集团公司、中国航空集团公司、中国储备粮管理总公司、中国商用飞机有限责任公司、中国出版集团公司、国家开发投资公司、国家核电技术有限公司等10户国有企业财务收支审计。同时,还组织对中国进出口银行、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等3家大型金融企业总部及其所属31家分支机构进行了审计。 相比往年进行的国有企业审计,此次审计结合近年来国企审计推进状况,主要围绕质量、责任、绩效开展工作,以检查企业财务收支为基础,揭示企业发展中存在的问题和面临的风险。重点审计的10户国有企业集团总部和部分所属企业,审计资产量占企业资产总额的50%以上。 审计结果表明,10户企业认真贯彻执行党中央、国务院一系列重大部署,保持了平稳发展态势。但审计中也发现了三方面值得关注的问题:有的企业财务管理不够规范,有的企业投资决策和工程项目管理还不够规范,有的企业对内部管理重视不够。3家银行企业认真贯彻执行国家经济金融政策和决策部署,经营业绩和整体实力持续提高。但一些分支机构违规发放贷款和办理票据业务问题比较突出,并存在会计核算不实、资产管理和财务核算工作不规范等问题。 审计署表示,本次审计查出多起重大经济案件线索,因涉嫌违法违纪,审计署已依照有关法律法规,将上述问题移送纪检监察或司法机关立案查处,待查处结案后再予以公告。 强化重大违法违纪查处 目前,10户企业均高度重视审计发现的问题,认真落实审计决定和建议,针对相关问题逐条提出整改措施并予以落实,还进一步加强了制度完善和人员问责工作。截至今年3月底,相关企业制订完善规章制度785项,对70名相关责任人进行了严肃处理,其中厅局级干部15人。按审计要求,企业已补缴各项税款5.37亿元,挽回损失6.22亿元。对审计提出的218项审计建议,企业均已采纳。 审计署表示,今年企业审计工作有四个着力点:加大对中央重大经济政策和宏观调控措施贯彻落实情况的审计力度,促进政令畅通和政策落实;加大企业生产经营中潜在风险、突出矛盾和重大体制机制问题的揭示力度,促进企业深化改革,维护国有资产安全和保值增值;加大对企业治理情况的调查分析,促进企业加强内部控制管理,完善企业治理结构,提升经营效益;加大对重大违法违纪问题的揭示和查处力度,强化企业落实 “八项规定”的监督检查,推进反腐倡廉建设。下一步将对企业整改情况进行检查,并将检查结果向社会公告。同时,对其他尚未整改的问题,审计署将继续予以跟踪和督促。 (据新华社)
|